简介:审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
审计职位描述(模板一)
岗位职责:
1、负责实施企业金融业务相关审计监督工作,开展企业金融业务方面的课题研究及成果提炼;
2、负责处理法律合规相关工作;
3、负责与监管相关的事务处理、法律催收、合同审核管理等工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,法律、经济、金融学等相关专业;
2、1年及以上金融机构法律合规、审计相关经验或会计师事务所审计相关经验;
3、熟练office等办公软件;
4、良好的沟通能力和表达能力,工作认真负责,承压能力强。
审计职位描述(模板二)
岗位职责:
1、协助审计主管编写内部审计计划;
2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、参与公司业务流程、制度审核、改进和风险评估。
任职要求:
1、审计、会计、财务、法律等专业本科以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
审计职位描述(模板三)
岗位职责:
1、协助上级完成各类常规性或非常规性的内部审计工作;
2、配合主管完成各项月度检查类工作;
3、调查、核实审计事项,搜集审计证据,并编制有关机构的审计调查表。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财会类相关专业;
2、有2年以上企业内审、财务会计相关经验,最好具备保险、金融专业工作经历;
3、熟练运营office系列办公软件及财务核算软件,能够使用各种函数工具进行数据分析;
4、诚恳踏实、认真负责、乐观开朗、接受新事物能力强并能做出相应的逻辑判断;
5、具有良好的团队合作精神及沟通能力;
6、能适应较快的工作节奏,具备较强的抗压能力,接受出差。
审计职位描述(模板四)
岗位职责:
1、领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,汇报审计结果;
2、负责评估业务管理风险,协助提供咨询建议及推动管理层改进并落实相关管理规范;
3、负责信息收集和协调工作,帮助公司完善内控管理体系,并实施监督管理;
4、负责实施跟踪稽核和稽核整改。
任职要求:
1、全日制重点大学本科以上学历,1年以上大中型企业审计、内控、流程管理等经验,熟悉销售、采购、供应链、IT等主要业务流程,四大会计事务所及IT企业背景者优先考虑;
2、对企业内部审计及风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识,具备逻辑分析和项目管理能力;
3、优秀的沟通、协调及管理能力,较好的抗压能力、敏感的风险意识,良好的职业道德和团队协作精神;
4、具备执业注册会计师或审计师资格者优先。
审计职位描述(模板五)
岗位职责:
1、熟悉具体审计程序,协助审计小组实施审计项目;
2、协助审计小组及时准确地记录访谈情况和汇总审计数据资料;
3、具有收集整理现场审计证据资料的能力;
4、及时完整归档公司文件、制度和审计档案;
5、按时保质完成领导临时交办的其他工作。
任职要求:
1、拥有财务、税务、内部控制、审计、统计学等方面知识;
2、具备一定文书写作和沟通能力;
3、具有谦虚好学的精神、踏实苦干、勤勉的工作态度;
4、具有沟通技巧、团队合作意识和责任感;
5、原则性强、保密性强,工作守时,有良好的职业道德和专业操守;
6、35岁以下,性格开朗,身体健康,相貌端正。国粤英语熟练,语言表达流利;
7、本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业。中级审计师、注册会计师(CPA)和国际注册内部审计师(CIA)资格优先;
8、3年以上会计、审计岗位工作经验,具备独立实施审计项目的能力。有IT行业审计经验优先。